Ужесточение надзорной функции среди банков Российской Федерации в 2018 году, было неминуемой реакцией системы на вступление в силу CRS MCAA в отношении налоговых резидентов Российской Федерации. Если кто-то пропустил информацию о том, что с 2018 года заработал автоматический обмен налоговой информацией между странами, подписавшими ее, то сейчас еще не поздно о ней прочитать и решить для себя как стоит действовать в такой ситуации.
Протокол CRS (Common Reporting Standard, CRS) является основой соглашения об автоматическом обмене налоговой информацией и его суть проста, если Вы имеете счет заграницей и о нем никто не знает, то теперь это уже не секрет. Конечно, еще существуют лазейки как уйти с под действия соглашения, а также сам CRS еще не везде полноценно вступил в силу, но тем не менее это не дает повода сидеть сложа руки, так как его имплементация неминуема.
В этом свете у многих форекс-агентов возник закономерный вопрос, как действовать в такой ситуации? Так как на сегодня точно не известно, будут ли подпадать счета в форекс компаниях под авто обмен или нет. Обеспокоенность агентов вполне логична, так как, к примеру в ICE FX при привлечении 200,000 долларов, за год сумма вознаграждения может достичь более 17 тысяч долларов, если вы Pro-партнер и ваши клиенты выбрали инвестиции в индекс iComposite x6.
Важно понимать, что за неуплату налога с такого дохода физическим лицам может грозить статья 198 УК РФ, которая гласит: «уклонение считается совершенным в крупном или особо крупном размере». В нашем случае «крупном» и «особо крупном» более 600,000 руб. и 1,800,000 руб. То есть, если агент не уплатил налоги на данные суммы он рискует получить разбирательство с налоговой. Конечно, первый прецедент не будет со строгим исходом, но тем не менее, стоят ли ваши нервы этого?
Что делать форекс-агенту?
Налоги форекс для агента в Российской Федерации не являются сложными или огромными, вопреки распространенным заблуждениям в интернете. Поэтому любой используя рекомендации от ICE FX сможет их заплатить и спать спокойно, забыв о любых теоретических конфликтах с налоговой. Потребность освятить тему налогообложения, возникла после того, как партнеры компании ICE FX обратились с такой просьбой. Компания напрямую заинтересована в успешности своих партнеров, поэтому изучив новые налоговые реалии решила выпустить свои рекомендации для партнеров.
Мало кто из агентов задумывался, что он по сути является предпринимателем, так как предоставляет агентские услуги своим рефералам (клиентам). Об этом прямо говорится в Гражданском кодексе РФ, статья 2: «Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг».
Такое положение дел не усложняет положение агента, а наоборот существенно его упрощает, так как его статус позволяет ему официально зарегистрироваться как «Индивидуальный предприниматель» и платить копеечные налоги. На сегодня «Индивидуальный предприниматель» может платить до 6% с оборота находясь на упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения «Доходы» (плюс дополнительные фиксированные сборы).
Такая ставка в половину меньше, чем тот же налог НДФЛ, где агенту пришлось бы заплатить 13%, а с учетом того, что страна под санкциями и бюджету нужно увеличивать налоговую базу, то данная ставка со временем может вырасти и это только увеличит привлекательность ИП. Немаловажен и тот факт, что Правительство РФ продлило мораторий на плановые проверки малого бизнеса до 2022 года, что также можно рассматривать как дополнительный стимул при становлении ИП.
В свете таких событий CEO ICE FX Кондрашов Владимир Сергеевич решил привлечь профессиональных юристов для создания инструкции для форекс-агентов: как правильно открыть ИП, какие КВЭДы стоит выбрать, и как правильно подать налоговую декларацию и уплатить налоги. Также, в течение 6 месяцев с момента публикации данной инструкции, любой желающий может задать интересующий его вопрос по этой теме (в комментариях к статье), и получить ответ квалифицированного специалиста в области юриспруденции, составителя данной инструкции.
Как правильно платить налоги форекс агенту. Инструкция.
Агентам на форекс стоит не пускать на самотек вопрос своего налогового статуса, так как мир меняется и незадекларированные доходы в условиях дефицита бюджета, могут привести к не нужным усложнениям. Более того, в ближайшее время будут опубликованы инструкции по уплате налогов в РФ трейдерами и инвесторами, а также аналогичные статьи по уплате налогов в Украине и других странах СНГ.
Материал предоставлен компанией «ICE FX», и опубликован редакцией Forex Magnates Russia на правах рекламы.
Ну не знаю, у предпринимателя если налоги и меньше, так отчетность посложней будет, как мне показалось. Наверное зависит от суммы дохода, чего выбрать.
Агенту вообще платить налоги смысла нет, это можно самозанятностью считать, у них там пара процентов всего
Аксепт, ну если доход существенен, то можно и отчёты писать. Ничего сложного в этом нет, а экономия хорошая. Например, при профите в 10 000$ — это выходит 700$. Думаю, что такая сумма ни для кого не будет лишней.